旅游发展公司办公室规章制度
1. 求一套旅游投资开发公司的规章管理制度,急!!!感谢!!!
别急,企抄业管理很多都是共性问题,而把这些共性问题给解决了,你的管理水平也就达到很高水平了,而这些共性问题其实已经被专家们替企业给解决了,并通过企业管理文件集的形式提供给你,让你拿来就能用,用了就能解决起码80%的问题,你可以在网络上查下“劳杰士劳动合同书介绍”。
2. 旅行社管理法规制度案例分析
答案一《公司法》规定“公司设立分公司,分公司不具有企业法人资格,其民版事责任由总公司来承担权,”《旅行社管理条例实施细则》 规定“旅行社的分社是指旅行社设立的不具备独立法人资格、以设立社名义开展旅游业务经营活动的分支机构,旅行社分社的经营范围不得超过其设立社的经营范围。”所以,B分设不具备法人资格,在组织旅游活动中的违约责任应由其总社承担。
答案二:B社不承担分社的违约胞偿责任的理由不完全成立,因为,不能B分社有独立的经济利益就免除总社的民事责任B分杜经理李某的要任是不符合公司重程规定,但不能从此为理由而免除总社应承担的责任, 因为在本客中李某持有分社的营业共期和合同文本 足以使旅游团队清信其身份的合法性。
3. 旅行社管理制度
转载以下资料供参考
旅行社规章制度-员工守则
1、 企业性质
有限责任公司
2、 股东
股东们按注册资金承担有限责任。
3、 管理体制
实行董事长领导下的总经理负责制及总经理(副总经理)、部门经理、员工的三级垂直管理体制。总经理、副总经理和财务部经理由董事长委任,任职时间根据公司的章程和董事长决定。
第二章 劳动条例
1、 用工性质
实行全员合同制。
公司视职位、岗位情况确定雇佣标准,公开招收,经面试、体检、培训、考试合格后报总经理(副总经理)批准后录用,同时要求被录用人员向公司人事部呈交指定的证件及资料并填写相应的表格,证件不齐者不得办理正式录用手续。
l 员工应将有关个人资料的变更事宜及时告知公司人事部。、
2、 体检
所有旅行社员工在正式受聘前,必须前往当地卫生防疫站接受健康检查。
公司每年为员工组织一次健康检查,对患有传染性或其他不利于工作的疾病患者,在规定的医疗期后仍未康复者,将予以辞退。规定的医疗期为一个月,医疗期内员工只发给基本生活费,按照焦作市政府颁布的最低工资标准执行。
3、 试用期
员工自录用之日起,须经过最长不超过四个月的试用期,试用期内公司可随时辞退不称职的员工,员工亦可提出辞职。
4、 合同
员工在进入公司之日起,即与公司签订劳动合同,合同经员工本人签字、公司盖章及劳动部门鉴证后生效。合同期满,视公司和员工本人的意愿,中止或续签合同。
公司录用的所有员工必须与公司签订保密合同。
5、 工薪
公司实行月薪制度,每月15号之前支付上月1号—31号的全月工资。
公司实行岗位等级工资制度,并根据盈利状况、员工业绩进行工薪调整。员工职务、岗位变动后,工资重新确定。
6、 调动、晋升与任免
公司根据需要调动员工,员工应服从安排。
公司推行内部晋升制度,公司将不拘一格提升业绩突出者至较高职位,各层管理人员应从多方面观察员工,不断发现内部人才。员工在公司的成长和晋升有赖于其工作的积极性、主动性、工作的技能和业绩。如有新的机会,公司将优先考虑本公司的员工。
员工提升后,若因工作不胜任或有过失,公司可视情节对其作出免职或降职的决定。
7、 培训
关于培训:所有员工均有义务和权利参加公司和部门组织的各类培训,并达到相应的要求。
关于计划:公司人事部与各部门均按要求制定培训计划,组织员工参加培训。
关于档案:公司为员工制作培训档案,培训档案是员工晋升的重要依据之一,员工的培训成绩将被真实的记录在档。
关于费用:* 公司内的培训为免费培训,包括教材和学费;
* 公司外培训为计费培训。公司以外的培训费用先由公司垫付,但员工须与公司签订相应的培训合同,并遵守此合同。
8、 辞职
员工在合同期内要求辞职者,须提前30天以书面形式递交辞职报告,经所在部门、人事部批准后依合同及公司的相关规定办理手续,擅自离职者,须在赔偿公司损失后补办手续。
9、 辞退
公司可根据合同和有关规定辞退员工,辞退通知须提前30天以书面形式送达员工本人,被辞退者按公司的规定办理辞退手续。
第三章 休假制度
1、 法定假日
正常休假以不耽误工作的前提下,经领导书面同意,可自由支配休假时间,由于业务需要,公司可临时安排员工于休假日照常上班。
节假日期间通常是旅行社的高峰季节,由于旅游行业的特殊性质,我们也许会要求你超时工作或在很短时间内通知你回来工作。发生这种情况时我们要求你得全力合作。
2、 有薪假期及其它
员工连续工龄满二年时间后,每年可获得带薪休假一次,假期为5天,工龄每增加一年假期延长2天,最长15天。员工休假期间,原待遇不变。未得到部门经理及总经理室的批准,员工在规定日期内提前离开或推迟返回公司的行为将被视为违纪,有可能导致辞退。
6、 丧假
员工如遇直系亲属(指父母、公婆、岳父母、配偶、子女或同胞兄弟姐妹)不幸去世,公司给予3天有薪丧假。
员工请丧假,须由部门经理同意后方能离岗,可事后补交请假条,并由部门经理和人事部共同审核。
第四章 福 利
工龄满2年员工与公司签订劳动合同后,公司将按规定为员工办理参加焦作市有关的职工社会保障体系的手续,员工可享受社会保障。
第五章 考 勤 制 度
全体员工必须自觉遵守劳动纪律,做到不迟到、不早退,不擅离岗位。
1、 关于迟到、早退
1) 迟到、早退月累计30(含30分钟)分钟者,扣发50元;
2) 迟到、早退一次达10分钟(含10分钟)者,扣发50元;
3) 迟到、早退月累计达三次者,将被辞退。
2、关于病假、事假、
病 假
任何病假都须在得到管理人员批准后方可离岗,未经任何批准的离岗将视为违纪,可能会导致辞退;
任何病假者必须出具医院证明,无医院证明将被视为事假。
1) 病假1天,或临时病假,时间不超过2小时的,由部门经理审批,事后24 小时内补交请假条及指定医院的证明;
2) 病假3天以上(含3天),由当事人出具请假条及指定医院的诊断证明,交部门经理、人事部共同审批后方可生效;
3) 员工急病不能上班,须用电话告知部门,事后应于24小时内提供指定医院开据的有效急诊证明,违者按事假或有关规定处理;
4) 员工一般病假须提前24小时递交请假条,并附指定医院的医生诊断证明,交由部门经理核准,报人事部备案后方可生效;无诊断证明者,以事假或按规定处理;
5) 当月病假在7天以下(含7天),按日扣发工资+50元;8天以上(含8天)者,发给基本生活费。
6) 病假经批准后离岗超过两个小时者,按半天计;超过五个小时者,按一天计。
事 假
任何事假都须在得到部门经理批准后方可离岗,未经任何批准的离岗将视为旷工,将导致辞退。
1) 事假一天,或临时事假,时间不超过2小时的,由部门经理审批,事后24小时内补交请假条;
2) 事假3天以下(含3天),由当事人出具请假条,交由部门经理审批后方可生效;
3) 员工请事假须提前24小时递交请假条,交由部门经理核准,报人事部备案后方可生效;
4) 当班时遇家中出现急事,可随时请假,经批准后离岗,未经批准擅自脱离岗位者按旷工处理;
5) 当月事假6天以下者(含6天),按日扣发工资;7天以上者(含7天),10天以下(含10天),发给基本生活费;超过10天,则扣除当月月薪;若无特殊事宜,事假超过15天,公司将解除合同,并根据有关规定办理;
6) 事假经批准后离岗超过两个小时者,按半天计;超过五个小时者,按一天计。
4、 关于旷工
有下列情况者,按旷工处理:
* 迟到早退月累计超过30分钟者;
* 工作以外委托他人代考勤、替他人考勤或伪造、涂改考勤时间者;
* 未按公司和部门要求参加培训擅自缺课1次者;
* 未经许可擅自离岗者;
旷工一天扣罚40%的月工资总额
5、 关于考勤
1) 所有员工一律考勤后上岗,无考勤者作无此人处理;
2) 考勤表不得涂改或乱写,如遇涂改时须有部门经理签名,否则视为迟到/早退;
3) 月底由部门经理共同审核每位员工的考勤表,随同考勤汇总表于每月2日之前上交公司人事部;
4) 员工的休息时间应准确填写在考勤表上,以备查;
5) 考勤工作由部门经理负责监督执行,遇特殊情况可暂时由指定人员替代;
6) 员工如在公司内部调动,须到相应部门参加考勤;
7) 公司将不定时地抽查员工的考勤情况和部门经理的执行情况,发现有徇私舞弊者,严格按照公司的规章制度进行处理。
第六章 投诉处理
1、 游客投诉
1) 所有员工必须认真、耐心听取游客投诉的内容,将投诉的客人引至一旁,以免影响正常工作,并立即请部门经理处理游客投诉,不得以任何借口推卸责任;
2) 当处理权限超过本身职权时,应记录下对方的资料及要求以最快时间报告上司处理,同时感谢其指出的不妥之处,或对引起游客不方便的地方表示歉意;
3) 处理游客投诉时,态度应真诚、友好,保持冷静,不得提高嗓门,鼓励游客提供主要的细节,不要对游客说这是他的错;
4) 公司内任何员工不得私自答应游客有关负责或商讨责任赔偿问题;
5) 所有投诉结果均应记录在案。
2、 员工投诉
1) 公司欢迎来自员工的批评或建议,所有员工对自己工作或其他方面有意见或建 议,可与管理人员直接交换意见;
2) 员工如果对公司不满意或涉及到直接管理人员,可以书面形式向公司领导投诉,投诉的内容必须真实、详细;
3) 在公正的原则下,公司管理人员对投诉者和投诉内容均须以保护的态度并及时妥善的处理员工的投诉。
第七章 安全守则
所有员工均应遵守日常安全事项,在紧急情况下,全体员工必须服从指挥,发扬见义勇为,顾全大局的精神,全力保护公司的财产和游客的生命安全。并在日常工作中特别强调“谁主管谁负责,谁在岗谁负责,谁操作谁负责”的安全原则。
基本要求:
1) 了解政府相关法规、法令、条例,平时通过培训让每位员工掌握有关安全操作的规则;
2) 员工应严格按照操作规程工作,排除不安全隐患,发现有事故苗头或可疑形迹,要立即查找原因,及时处理或报告有关管理人员;
3) 下班时,应确保门窗关好后方可离开;
4) 定期学习安全法规和案例,杜绝不安全隐患;
5) 在工作时,必须遵守公司制订的所有安全程序。必须使用公司所规定的安全作业制度。
6) 如在工作时发生伤人事故时,应立即报告部门经理并采取措施;
7) 凡遇各类安全事故或发现隐患,部门须对事故状况、原因、处理过程和结果详加记录,以资查对和指导工作。
第八章 卫 生 制 度
见公司卫生管理制度,各自完成自己的卫生区及公共卫生区。
第九章 公 共 关 系
1) 所有关于公司需对外发布的信息由公司办公室处理;
2) 如遇工商、卫生、消防、街道等有关机构到访或检查,员工应立即通知经理,同时必须礼貌的接待,认真聆听;不可与其发生争执,或对其不理不睬。以免事态恶化;
3) 如处理权限超过本职权范围时,应礼貌告知该项目的相关负责人在何处,请其留下姓名及联系电话。不可以冷漠的态度对待;
4) 任何员工不可私下答应对方提出的任何要求,对方人员离开后应立即向经理报告。
第十一章 奖 励
1、 奖励对象
1) 工作积极主动,受到旅行社同事及游客的普遍赞誉者;
2) 见义勇为、拾金不昧等,为公司赢得社会荣誉者;
3) 对改善经营管理,提高服务质量提出相应的方案并取得经济效誉的贡献者;
4) 及时发现事故苗头,防止重大事故发生者。
2、 奖励办法
1) 由部门经理将表现优异的员工事迹以书面形式上报公司人事部,经审核报总经理批准后,进行表彰,奖励;
2) 奖励方式为精神奖励、物质奖励或两种兼得。
第十二章 员 工 纪 律
严密的纪律能帮助员工集中精力工作并保持一个公正、和谐、安全的工作环境,违反公司制度将导致纪律处分。根据违纪频率及严重性,可导致辞退或开除。
1、 纪律处分程序
第一次违纪 口头警告
口头警告正式发出后,管理人员应以书面形式记录,并纳入员工档案;
第二次违纪 书面警告
如口头警告后仍然出现工作违纪现象,管理人员(部门经理、总经理)将发出警告过失单,该过失单记录员工的违纪细节,每单按违纪程度扣罚当月工资10元—50元,该罚单经部门经理签署处理意见后。并由员工本人签名后 将副本送人事部备案(如违纪行为属实,当事人拒签,过失单依然有效)。 此通知书上将告知员工持续违纪将导致辞退。
第三次违纪 辞退或开除
如员工出现第三次违纪时,人事部将根据其违纪情节,予以辞退或开除。以上违纪次数每月累计,人事部将每月公布当月的违纪及罚单的处理情况。属迟到、早退、病事假、旷工等考勤类罚单的扣罚根据公司的相关制度执行。
2、 导致辞退的违纪行为
1) 公司保留对财产的所有权,公司财产不能用于个人使用,损坏公司的财产,并造成相应经济损失或连带责任者;
2) 无正当理由不服从工作调动及分配,在规定期限1天内不到岗工作者;
3) 恶意顶撞上司者;
4) 服务态度粗暴蛮横,与游客吵架或出言不逊,影响极坏,造成一定后果者;
5) 工作期间,未按公司操作程序、不能胜任工作、工作怠慢、工作效率低,或导致游客投诉者;
6) 违反收银操作程序,导致现金严重涨短款者;
7) 利用工作之便,营私舞弊、弄虚作假、卡供应商油水者;
8) 采用价高供应商,造成经济损失者;
9) 有赌博、酗酒、打架斗殴等恶习,严重影响工作和社会秩序者;
11) 散播其它员工的流言蜚语者;
12) 无故旷工2天以上(含2天)者;
13) 被开具3张以上(不含3张)过失单者。
犯有与上例所述性质相同的其它违纪行为。
3、 导致开除的行为
1) 所有关于公司的文件是保密的,恶意泄漏、私自拷贝、挪用或未经同意带出公司允许范围者,包括私自带出或复印本守则的行为;
2) 一切偷盗公司及同事财物的行为和任何形式的偷窃行为,除开除外,有必要时公司将诉诸法律;
3) 违反公司财经纪律,造成一定后果者;
4) 所有公司货品(含赠品),未经上司同意,不得以任何形式带离工作场所,或放入个人衣柜或赠送他人的;
5) 在公司内参加旅游者无故未付款或为收款者,或蓄意未将销售额如实记账和报账,或收款后未及时将现金上交公司财务;
6) 严重违反公司安全制度,或不遵守安全操作规程,危害游客生命安全者;
8) 工作时间以外的刑事犯罪,公司将有权终止合同直至辞退或开除;
9) 伪造任何与公司有关的记录,如工作时间考勤表,医生证明以及提供不真实的或伪造的个人资料;
犯有与上例所述性质相同的其它违纪行为。
第十三章 员工基本行为准则
作为“光大”的一员,任何时候你都代表着公司。你的模范行为会提高公司的形象。记住,第一印象最难改变,因此,确保你自己给我们所有的游客留下了最好的公司第一印象。
1、 上 班
上班时间只允许处理公司的业务,不允许处理私人事务(电话、邮件或来访等)。只有在紧急状态下可以打私人电话。
2) 员工准时参加每日小会,了解当日的任务、计划和应做的工作;
3) 神态自然,面带微笑,对所有人员均用标准礼仪致意;用语文明、礼貌、规范;
4) 遵纪守法,执行公司规章制度,并按规定标准程序工作或操作;
5) 不在工作和间歇期间在任何工作时喝酒或饮用含有酒精的饮料,亦不允许员工酒后上班;
6) 工作时间不允许吸烟、吃零食、干私活;
7) 员工的工作性质要求员工在工作时间里保持警觉和充沛的精力。员工应该在前一天休息好以避免工作时打瞌睡;
8) 主动为游客服务;认真回答游客提出的问题,并在回答中不轻易对顾客说“不”;
9) 在任何时候,均应诚恳地接受游客批评,不得与之发生任何口角和争辩;
10) 服从管理人员的调配,未经领导批准,不得以任何借口中止或擅离工作岗位;
11) 爱护公司的一切财物,不得以任何借口浪费财物和损害设备,发生损害要照价赔偿,并尽快通知上级;
12) 不得利用工作之便,假公济私,或与客户拉关系办私事;
13) 认真维护办公环境及带团过程的整洁、安全,对不整洁、不安全现象立即进行整改或报上级处理;
14) 了解紧急情况下自己的职责,当需要帮助时,应尽快通知上级;
15) 与同事相互尊重,主动沟通,并在任何时候、场所讲究团结协作精神;
17) 上班时间不接打私人电话,遵守旅行社办公室管理规定。
2、 仪容仪表
1) 必须保持面貌整洁,男员工不得奇装异服;女员工必须淡妆上岗,不得浓妆艳抹;
3) 所有员工必须保持良好的个人卫生。必须保持高标准的衣着和个人卫生。
3、 着装
所有员工必须着规定的制服、佩戴员工牌上岗;工作服须在上班前五分钟更换,未到下班时间不能更换制服;
制服应保持干净、无污迹、无破损、无补丁,如有明显污迹、破损或丢失,应及时上报人事部,申请更换,如责任在个人,将按规定补交款;
部门经理应在每天的小会上检查员工的着装,发现不合格者应立即请其改正后方能上岗;
4、 礼貌礼节
游客是我们的衣食父母,对客户要热情大方,有礼貌,与客户交流必须要有问候语,对客户提出的问题要耐心解答,不得有不耐烦的言语及态度;
对待同事要真诚、用语文明礼貌。同事间应团结协助,不得拉帮结派,散布流言蜚语。带新员工要认真,有耐心,有责任心,不得出现不耐烦情绪,更不能出言不逊;
尊重上司,对上司彬彬有礼,主动与上司问好,认真完成上司交与的工作,服从上司的管理。不得背后议论上司,不得对上司出言不逊。
必须时刻保持微笑服务;
5、 服从
员工有责任遵守经理的指示,如果你对于正当的指示有所异议,你可以与更高一级管理人员讨论此事,但前提是必须首先完成所指示的工作。
6、 利益冲突
作为员工,你必须对公司忠实。因此不得为其他旅行社、“光大”的合作商或公司业务竞争对手工作。
7、 偷窃行为
偷窃是严重的犯罪。以下行为将被视为偷窃:
1) 未经付款即让客人参团;
2) 接待的客户未做进日报表,;
3) 伪造销售纪录、文件或命令等;
4) 修改订单及其他任何形式的欺诈行为。
8、 内部管理
必须保持工作场所、办公场所、休息场所的卫生整洁,将卫生制度落实到个人,按时检查;
对于公司下发的相关通知,请各部门及各部门经理务必认真阅读,在必要时必须在班前会上告知各位员工,及时办理公司通知事宜,不得拖延。与部门经理及公司保持沟通,及时上报或处理有关事宜,不得故意拖延或隐瞒不报。
公司可根椐实际情况及需要随时修订本守则的相关条款;
本守则的解释权在公司人事部;
本守则发放到公司各部门经理,员工可以随时查询;
各部门应妥善保管本守则,公司将随时进行抽查。
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一般是:财务制度 报帐制度 导游管理制度
概述财务制度的形成
财务制度介绍财务制度随着各级政府财政部门制定的、企业组织财务活动和处理财务关系的行为规范,以及企业根据财政部门制定的财务制度制定的企业内部财务制度。前者称为国家统一财务制度。后者称企业内部财务制度。企业内部财务制度的依据是国家统一的财务制度,同时应当充分考虑企业内部的生产经营特点以及管理要求。企业内部财务制度一般应当包括资金管理制度、成本管理制度、利润管理制度。资金管理制度主要包括资金指标的分解、归口分级管理办法、资金使用的审批权限、信用制度、收账制度、进货制度;成本管理制度包括成本开支范围和开支标准、费用审批权限、成本降低指标以及分解等;利润管理制度主要包括利润分配程序、利润分配原则、股利政策等。
编辑本段公司企业财务制度
第一条 为加强公司的财务工作,发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用,特制定本规定。 第二条 公司财务部门的职能是: (一)认真贯彻执行国家有关的财务管理制度。 (二)建立健全财务管理的各种规章制度,编制财务计划,加强经营核算管理,反映、分析财务计划的执行情况,检查监督财务纪律。 (三)积极为经营管理服务,促进公司取得较好的经济效益。 (四)厉行节约,合理使用资金。 (五)合理分配公司收入,及时完成需要上交的税收及管理费用。 (六)对有关机构及财政、税务、银行部门了解,检查财务工作,主动提供有关资料,如实反映情况。 (七)完成公司交给的其他工作。 第三条 公司财务部由总会计师、会计、出纳和审计工作人员组成。在没有专职总会计师之前,总会计师职责由会计兼任承担。 第四条 公司各部门和职员办理财会事务,必须遵守本规定。
编辑本段财务工作岗位职责
基本信息
第五条 总会计师负责组织本公司的下列工作: (一)编制和执行预算、财务收支计划、信贷计划,拟订资金筹措和使用方案,开辟财源,有效地使用资金; (二)进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核,督促本公司有关部门降低消耗、节约费用、提高经济效益; (三)建立健全经济核算制度,利用财务会计资料进行经济活动分析: (四)承办公司领导交办的其他工作。 第六条 会计的主要工作职责是: (一)按照国家会计制度的规定、记账、复账、报账做到手续完备,数字准确,账目清楚,按期报帐。 (二)按照经济核算原则,定期检查,分析公司财务、成本和利润的执行情况,挖掘增收节支潜力,考核资金使用效果,及时向总经理提出合理化建议,当好公司参谋。 (三)妥善保管会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料。 (四)完成总经理或主管副总经理交付的其他工作。 第七条 出纳的主要工作职责是: (一)认真执行现金管理制度。 (二)严格执行库存现金限额,超过部分必须及时送存银行,不坐支现金,不认白条抵压现金。 (三)建立健全现金出纳各种账目,严格审核现金收付凭证。 (四)严格支票管理制度,编制支票使用手续,使用支票须经总经理签字后,方可生效。 (五)积极配合银行做好对账、报账工作。 (六)配合会计做好各种账务处理。 (七)完成总经理或主管副总经理交付的其他工作。 第八条 审计的主要工作职责是: (一)认真贯彻执行有关审计管理制度。 (二)监督公司财务计划的执行、决算、预算外资金收支与财务收支有关的各项经济活动及其经济效益。 (三)详细核对公司的各项与财务有关的数字、金额、期限、手续等是否准确无误。 (四)审阅公司的计划资料、合同和其他有关经济资料,以便掌握情况,发现问题,积累证据。 (五)纠正财务工作中的差错弊端,规范公司的经济行为。 (六)针对公司财务工作中出现问题产生的原因提出改进建议和措施。 (七)完成总经理或主管副总经理交付的其他工作。
编辑本段财务工作管理
第九条 会计年度自一月一日起至十二月三十一日止。 第十条 会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料必须真实、准确、完整,并符合会计制度的规定。 第十一条 财务工作人员办理会计事项必须填制或取得原始凭证,并根据审核的原始凭证编制记帐凭证。会计、出纳员记帐,都必须在记帐凭证上签字。 第十二条 财务工作人员应当会同总经理办公室专人定期进行财务清查,保证帐簿记录与实物、款项相符。 第十三条 财务工作人员应根据帐簿记录编制会计报表上报总经理,并报送有关部门。 会计报表每月由会计编制并上报一次。会计报表须会计签名或盖章。 第十四条 财务工作人员对本公司实行会计监督。 财务工作人员对不真实、不合法的原始凭证,不予受理;对记载不准确、不完整的原始凭证,予以退回,要求更正、补充。 第十五条 财务工作人员发现帐簿记录与实物、款项不符时,应及时向总经理或主管副总经理书面报告,并请求查明原因,作出处理。 财务工作人员对上述事项无权自行作出处理。 第十六条 财务工作应当建立内部稽核制度,并做好内部审计。 出纳人员不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权和债务帐目的登记工作。 第十七条 财务审计每季一次。审计人员根据审计事项实行审计,并做出审计报告,报送总经理。 第十八条 财务工作人员调动工作或者离职,必须与接管人员办清交接手续。 财务工作人员办理交接手续,由总经理办公室主任、主管副总经理监交。 支票管理 第十九条 支票由出纳员或总经理指定专人保管。支票使用时须有"支票领用单",经总经理批准签字,然后将支票按批准金额封头,加盖印章、填写日期、用途、登记号码,领用人在支票领用簿上签字备查。 第二十条 支票付款后凭支票存根,发票由经手人签字、会计核对(购置物品由保管员签字)、总经理审批。填写金额要无误,完成后交出纳人员。出纳员统一编制凭证号,按规定登记银行帐号,原支票领用人在"支票领用单"及登记簿上注销。 第二十一条 财务人员月底清帐时凭"支票领用单"转应收款,发工资时从领用工资内扣还,当月工资扣还不足,逐月延扣以后的工资,领用人完善报帐手续后再作补发工资处理。 第二十二条 对于报销时短缺的金额,财务人员要及时催办,到月底按第二十一条规定处理。 凡一周内收入款项累计超过10000元或现金收入超过5000元时,会计或出纳人员应文字性报告总经理。凡与公司业务无关款项,不分金额大小由承办人文字性报告总经理。 第二十三条 凡1000元以上的款项进入银行帐户两日内,会计或出纳人员应文字性报告总经理。 第二十四条 公司财务人员支付(包括公私借用)每一笔款项,不论金额大小均须总经理签字。总经理外出应由财务人员设法通知,同意后可先付款后补签。 现金管理 第二十五条 公司可以在下列范围内使用现金: (一)职员工资、津贴、奖金; (二)个人劳务报酬; (三)出差人员必须携带的差旅费; (四)结算起点以下的零星支出; (五)总经理批准的其他开支。 钱款结算起点定为100元,结算规定的调整,由总经理确定。 第二十六条 除本规定第二十五条外,财务人员支付个人款项,超过使用现金限额的部分,应当以支票支付;确需全额支付现金的,经会计审核,总经理批准后支付现金。 } 第二十七条 公司固定资产、办公用品、劳保、福利及其他工作用品必须采取转帐结算方式,不得使用现金。 第二十八条 日常零星开支所需库存现金限额为2000元。超额部分应存入银行。 第二十九条 财务人员支付现金,可以从公司库存现金限额中支付或从银行存款中提取,不得从现金收入中直接支付(即坐支)。 因特殊情况确需坐支的,应事先报经总经理批准。 第三十条 财务人员从银行提取现金,应当填写《现金领用单》,并写明用途和金额,由总经理批准后提取。 第三十一条 公司职员因工作需要借用现金,需填写《借款单》,经会计审核;交总经理批准签字后方可借用。超过还款期限即转应收款,在当月工资中扣还。 第三十二条 符合本规定第二十五条的,凭发票、工资单、差旅费单及公司认可的有效报销或领款凭证,经手人签字,会计审核,总经理批准后由出纳支付现金。 第三十三条 发票及报销单经总经理批准后,由会计审核,经手人签字,金额数量无误,填制记帐凭证。 第三十四条 工资由财务人员依据总经理办公室及各部门每月提供的核发工资资料代理编制职员工资表,交主管副总经理审核,总经理签字,财务人员按时提款,当月发放工资,填制记帐凭证,进行帐务处理。 第三十五条 差旅费及各种补助单(包括领款单),由部主任签字,会计审核时间、天数无误并报主管副总经理复核后,送总经理签字,填制凭证,交出纳员付款,办理会计核算手续。 第三十六条 无论何种汇款,财务人员都须审核《汇款通知单》,分别由经手人、部主任、总经理签字。会计审核有关凭证。 第三十七条 出纳人员应当建立健全现金帐目,逐笔记载现金支付。帐目应当日清月结,每日结算,帐款相符。 会计档案管理 第三十八条 凡是本公司的会计凭证、会计帐簿、会计报表、会计文件和其他有保存价值的资料,均应归档。 第三十九条 会计凭证应按月、按编号顺序每月装订成册,标明月份、季度、年起止、号数、单据张数,由会计及有关人员签名盖章(包括制单、审核、记帐、主管),由总经理指定专人归档保存,归档前应加以装订。 第四十条 会计报表应分月、季、年报、按时归档,由总经理指定专人保管,并分类填制目录。 第四十一条 会计档案不得携带外出,凡查阅、复制、摘录会计档案,须经总经理批准。
编辑本段处罚办法
第四十二条 出现下列情况之一的,对财务人员予以警告并扣发本人月薪1-3倍: (一)超出规定范围、限额使用现金的或超出核定的库存现金金额留存现金的; (二)用不符合财务会计制度规定的凭证顶替银行存款或库存现金的; (三)未经批准,擅自挪用或借用他人资金(包括现金)或支付款项的; (四)利用帐户替其他单位和个人套取现金的; (五)未经批准坐支或未按批准的坐支范围和限额坐支现金的; (六)保留帐外款项或将公司款项以财务人员个人储蓄方式存入银行的; (七)违反本规定条款认定应予处罚的。 第四十三条 出现下列情况之一的,财务人员应予解聘。 (一)违反财务制度,造成财务工作严重混乱的; (二)拒绝提供或提供虚假的会计凭证、帐表、文件资料的; (三)伪造、变造、谎报、毁灭、隐匿会计凭证、会计帐簿的; (四)利用职务便利,非法占有或虚报冒领、骗取公司财物的; (五)弄虚作假、营私舞弊,非法谋私,泄露秘密及贪污挪用公司款项的; (六)在工作范围内发生严重失误或者由于玩忽职守致使公司利益遭受损失的; (七)有其他渎职行为和严重错误,应当予以辞退的。
报帐管理制度
1、报帐单位财务收支实行报帐制度。各单位设置报帐员,指定专人负责办理报帐事务。报帐员必须严格执行会计法规,遵守财经纪律。2、报帐单位实行备用金制度。各单位维持日常公务支出所需经费实行备用金制度,由核算中心根据各单位的实际情况和金融部门规定的限额确定。在各单位预算和结余资金允许的情况下,按先急后缓、保证重点、保障必须的程序安排资金。备用金的支付使用严格按照《现金管理暂行条例》的规定执行。3、报帐单位按核算中心规定的时间领取备用金,报帐员要填制《备用金申请表》,按规定办理好单位备用金领用手续,1000元以上大额支出或专项支出须填写《付款委托书》委托核算中心办理银行转账结算,不得现金支付。因特殊需要而预借款项的先填写《借款单》,单位领导批示,报核算中心审核后支付,事毕借款人要及时报帐结清往来款项。4、报帐单位收取款项要及时缴到核算中心,不得以任何理由座支。各单位根据财力作出计划或预算使用经费,不得透支。 5、报帐单位发生的支出原始凭证必须是合法的发票或收据,自制的原始凭证要符合规定,不得白条报帐。原始凭证的内容必须真实、准确、完整、清楚。填报《现金支出报批单》必须手续齐备,单位盖章,单位法人签字与预留印鉴卡相符。每张原始凭证须注明用途,经手人、证明人或实物验收人、报帐员和单位法人必须签字齐全。6、前一笔备用金报帐结算后方可领取第二笔备用金。十、核算中心报帐程序凡在核算中心报帐的单位,需预留一张盖有单位公章及单位负责人签字的印鉴片。核算中心发给报帐单位《资金核算手册》,手册填写单位名称、编号。报帐单位在手册上加盖单位印章、法人代表签字,要与印鉴片一致。
1、报帐单位财务收支实行报帐制度。各单位设置报帐员,指定专人负责办理报帐事务。报帐员必须严格执行会计法规,遵守财经纪律。2、报帐单位实行备用金制度。各单位维持日常公务支出所需经费实行备用金制度,由核算中心根据各单位的实际情况和金融部门规定的限额确定。在各单位预算和结余资金允许的情况下,按先急后缓、保证重点、保障必须的程序安排资金。备用金的支付使用严格按照《现金管理暂行条例》的规定执行。3、报帐单位按核算中心规定的时间领取备用金,报帐员要填制《备用金申请表》,按规定办理好单位备用金领用手续,1000元以上大额支出或专项支出须填写《付款委托书》委托核算中心办理银行转账结算,不得现金支付。因特殊需要而预借款项的先填写《借款单》,单位领导批示,报核算中心审核后支付,事毕借款人要及时报帐结清往来款项。4、报帐单位收取款项要及时缴到核算中心,不得以任何理由座支。各单位根据财力作出计划或预算使用经费,不得透支。 5、报帐单位发生的支出原始凭证必须是合法的发票或收据,自制的原始凭证要符合规定,不得白条报帐。原始凭证的内容必须真实、准确、完整、清楚。填报《现金支出报批单》必须手续齐备,单位盖章,单位法人签字与预留印鉴卡相符。每张原始凭证须注明用途,经手人、证明人或实物验收人、报帐员和单位法人必须签字齐全。6、前一笔备用金报帐结算后方可领取第二笔备用金。十、核算中心报帐程序凡在核算中心报帐的单位,需预留一张盖有单位公章及单位负责人签字的印鉴片。核算中心发给报帐单位《资金核算手册》,手册填写单位名称、编号。报帐单位在手册上加盖单位印章、法人代表签字,要与印鉴片一致。
一、导游招聘条件及要求:
1、热爱本职工作,爱岗敬业,有较高的职业素养
2、遵守各项旅游法规和旅游局相关的各项规章制度
3、能履行各项规章制度,能够遵守隆泰旅行社的各项规章制度。
学历:1、具有中专以上学历,并具有可持续发展的能力
2、持有导游人员资格证和导游IC卡。
其他:1、五官端正,吃苦耐劳,具有很强的沟通能力。
2、普通话标准,语言组织能力强,无地方口音和不良语言习惯。
3、热爱导游工作,有较强的工作热情。
4、遵守我社的各项规章制度和具体目标
5、具有较强的应急处事能力,具有一定的知识储备。
6、服从隆泰旅行社的各项工作安排。
二、员工细则
1、每天准时8:30上班12:00下班、13:30上班18:00下班,不得迟到、早退。上班时间坚守岗位,不得串岗、脱岗、提前离岗。
2、上班时间衣着整洁得体,使用文明礼貌用语、讲普通话,不得大声喧哗影响其他部门的工作。
3、下班之前由当天的值班导游做好办公室的清洁卫生
4、服从公司的安排,按质按量的完成公司分配的任务,不得以任何理由推托。
5、按照公司安排的出团顺序出团,不得以任何理由拒绝出团,换团;客人指定的导游优先出团。特殊情况影响到接待质量的,需报告负责人。
6、严禁私自在外接团,带团,特殊情况需报告公司批准。
7、带团遵循“游客无过错”原则,尊重客人,树立游客至上的观念。在带团过程中不得跟客人、全陪发生任何冲突。如果发生了冲突,导游应自行解决,不得让客人、全陪把问题带回组团社。
8、导游带团应跟司机全陪处理好关系,导游跟司机全陪的利益问题不得带回公司。
9、时刻以公司利益着想,不得向其他公司透露我社内部秘密、文件(尤其是出团单)。
10、带团结束后,必须在24小时内回公司报账,严禁导游报假帐!
11、带完团及时上交《导游服务质量反馈表》。反馈表上必须有客人(领队跟全陪)亲笔签字,和准确的电话号码。不得弄虚作假。并且向公司反映带团情况。
12、导游应团结互助,严禁拉帮结派。
13、积极参加公司组织的现场导游词考核。
三、导游出团前的准备工作:
1、导游应提前到计调处拿取计划,并认真阅读出团计划,了解研究带团计划中
涉及的相关问题和注意事项,向负责操作团队的计调、业务员了解详细情况,并收集相关联系人的电话(如相关业务员、计调、司机、领队等人的电话)。
2、导游出团前应与客户、司机、宾馆饭店等资源单位提前电话联系,核实相关 情况。
3、导游出团前应查阅团队游览涉及的相关资料,丰富讲解服务所需的知识。导 游出团前对客户相关情况进行了解,为后续服务做相关的准备。对不清楚的地方及时和业务员沟通。
4、新导游带团前必须向熟悉此条线路的老员工请教,老员工有责任和义务帮助 新导游作好出团准备。
5、导游出团前应准备好相关的通讯设备,确保通讯畅通。
6、带团过程中本着遇到事件自行处理,遇到实在解决不了的紧急的情况,跟给出团计划的计调直接联系。导游必须保证通讯畅通,留好司机、陪同、领队的手机号码,并提前与他们进行电话或者短信联系。遇到通讯不畅通的情况下应立即与计调联系,寻求其他的联系方式
7、导游上团时必须着装整齐(男导游不准留长发,赤脚穿短裤;女导游不准着 奇装异服,严禁超低腰裤和露脐装)举社旗、喇叭,佩带导游证,并提前30分钟到达接站地点。在接站前提前了解团队背景,对方陪同、领队是否要送鲜花水果酒水特产等相关要求,酒店是否悬挂横幅等特殊要求。
8、团队接到后,导游应及时与领队或全陪核对行程,返程票务等相关事宜,与 全陪核对结算方式并与全陪(领队)核对景点、餐标、住宿等供应标准,并及时把自己的电话告诉客人,以方便客人不时之需。
9、用餐时应充分考虑游客的口味及特殊的用餐要求,原则上不在一地用两餐以 上,(客人要求的除外),席间三次(上餐时、用餐中、用餐即将结束时)巡视用餐情况并对所出现的问题及时处理。在品尝风味餐时事先告之是否是计划内用餐,如不是计划内用餐明确告之所需费用,在品尝风味餐时要自始至终陪同并做好相应的介绍,处理品尝过程中出现的问题。
10、游览景点的注意事项:(1)游览景点除了做好该景点的沿途以及景点讲解以外,应明确告之游客停车场的位子及车型车号,参观景点所需要的时间及参观线路,购买纪念品的注意事项,避免旅游者上当或与摊贩发生摩擦
(2)游览景点时必须明确告之注意事项。反复强调安全。(3)如有换乘景区交通观光游览时,导游必须全程陪同。游览长江三峡,武当山等行程,除了常规服务外,导游每天必须对游客进行两次探访和交流。(4)游览景点时要再次告诉客人本人的电话号码,以免客人走失。
11、客人入住酒店时应明确告之酒店名称,所处位置及附近的交通状况。酒店的注意事项。客人如需外出自由活动,应明确告诉安全等注意事项(如注意随身携带的贵重物品及证件的安全,当地的治安状况等。)
12、游客要求代办机票,变更交通票据,更改行程应及时通知业务经理和计调并向客人讲明所产生的费用,并让客人签字确认。
13、沿途旅游过程中要求主持游戏节目和互动活动,唱2-3首歌,以山歌为主,沿途应充分弘扬宜昌文化,宣传宜昌文化,宣传三峡。以正面讲解为主。
四、导游员借款及报销:
1、导游人员持计划单在财务最终确认借款后,详细填写借支凭证,(团号,详细借款事由,)领取所需现金。
2、导游下团后必须及时报帐,(当日至第二日为止,如有特殊原因,经计调批准后方可延长。)否则一次扣20元。带完团未及时回公司报帐给公司造成损失的,或者导游报假帐的,按照假帐金额的双倍罚款!。
3、导游凭质检签章,游客意见反馈表经计调审查签字后方可报帐。
4、导游按财务要求填好报销单,拿正式发票及合理证明交财务审查报销。
5、导游返单必须填写规范后上缴计调相关人员,返单遗失导游按相关政策赔偿。
6、导游退款后应留好相关凭据,如导游退款后不留好相关凭证,导致客人二次要求退款的一切费用由导游自负。
7、门票、住宿、餐、交通等结算时必须符合计调单计划,所有费用支出后必须有正式发票和相关收据。
8、导游报销单必须填写清楚,不得随意涂改,导游必须详细填写门票、交通、餐、住宿等签单及现金支付明细。
五、导游奖惩制度 1、公司导游出团一切行为必须是公司行为,不通过公司操作的团队导游私自操作一切后果自负,导游私自操作团队造成不良后果的导游退回所有收入并承担一切损失,严重影响公司形象的除名处理。情节严重的移交旅游局和司法部门。
2、导游带团时必须着装整齐,符合导游职业特点,十人以上必须佩带导游旗,喇叭,如果发现导游未按规范上团,第一次罚款20元,两次罚款50元,三次罚款100元,惯犯停团或除名。
3、导游带团时必须保证通讯畅通,如电话接不通或不接电话,第一次警告,通知财务扣款20元;两次扣款50元;三次扣款100元;惯犯张榜公布,做除名处理。
4、因为导游自身原因造成漏接、误接、错接引起客人投诉,承担所有的经济损失,一次罚款100元,两次罚款200元,三次罚款300元并停团进行培训,培训合格后上岗,不合格的除名处理。
5、因为导游原因造成误机和误飞机,所造成的损失导游自负,并罚款200元。
6、导游上车不讲解或者讲解知识匮乏,业务水平低导致客人投诉的,所有损失导游赔偿并停团进行培训,严重者解除劳动合同。
7、对突发事件未做处理也未及时汇报,给社里造成一定损失的,损失导游自负,对于情况特别严重的解除劳动合同。
8、社旗、计划单及意见反馈表破损和丢失每次扣款20元,不签意见反馈单每次扣款100元,惯犯停团培训合格后方可上岗。
9、未经社里同意,私自带人随团浏览,给予严重警告,并罚款100元。
10、无特殊原因不按社里的要求处理延伸服务或进非定点的单位购物导致投诉的赔偿所有损失,并罚款100元,团队视为不合格的团队,导服按不合格团队支付。
11、导游带团过程中自己不讲解,私自交团每次扣款100元,达到三次者则解除劳动合同。
12、不服从安排,无正当理由拒绝带团,一次扣50元,两次停团坐班处理,三次解除劳动合同。
13、因为导游讲解或服务方面的原因导致游客要求换导游,该团认定为不合格团队,按不合格团队支付导服(无导服费)。
14、导游带团过程中私自甩团,脱团,解除劳动合同并向旅游局通报,并按导游管理条例处理,情节严重的追究刑事责任。
15、欺骗、胁迫旅游者消费的或与旅游经营者串通欺骗,或胁迫旅游者消费的将处于1000元以上3万元以下的罚款,有违法所得的没收违法所得,并向旅游局通报,按照《导游人员管理条例》处罚。
16、因导游自身原因造成团队重大损失,导致公司客源丧失的,由当事人赔偿一切经济损失并解除劳动合同。
17、导游带团过程中跟客人、全陪导游、司机发生冲突的,导游自行解决问题,涉及到经济方面的问题,按经济的多少扣取导游的工资.
18;向外社透露我社内部秘密、文件及出团单的,一经发现核实,给于罚款50元的处理。性质恶劣的给于除名的处罚!
19、带团过程中被客人投诉经查证属实的,扣除此次的带团补助;严重影响公司形象的一次给予100元的罚款。
20、《服务质量反馈表》不合格的,弄虚作假的扣除此次的带团补助!
21、导游请假必须履行请假手续,派团时临时请假做旷工处理。旷工一天扣除工资50元。,迟到早退扣20元。请假3天以内的在部门经理处请假,超过3天的在总经理处请假,婚丧嫁娶的请假期限为7天,超出部分按事假处理,事假扣除当天的工资,全年事假不能超过20天。
六、导游奖励制度
1、连续三个月无投诉,无任何带团问题,奖励100元!连续半年无投诉奖励200元!全年无投诉奖励500元!(年终奖励)
2、公司收到客人、组团社的感谢信,经查证属实的奖励100元
3、出团补助按市内,武汉(30元,35元)神武线(40元,50元)发放,如果客人点名的指定导游带团则按高出团补助发放(35,50)。
全年累计被客人点名带团达5次,奖励200元!
4、全年工作积极、主动,表现优秀的,无任何工作质量问题,年终另奖励500元。
七、导游休假制度
1、导游每个月26天的上班时间,如果带团未达到26天,采取坐班的方式补齐。
2、每个月4天的休假,遇到旺季试情况而定!当月因带团未休假,转到下个月
3、导游一次休假连续休假不得超过三天!
4、其他情况未休假,假期过期作废!
八、管理对象
导游部所有员工(实习、试用、正式员工)。
5. 景区游客中心内必须上墙的管理规章制度、图表有哪些该如何写
一、申报文本材料如何准备?按评分标准细则一:服务质量与环境质量评分细则中八个方面准备,每一部分可配一些图片,文本印刷不要追求豪华,印成合订本(1-2)即可,1、旅游交通2、游览3、旅游安全4、卫生5、邮电服务6、旅游购物7、综合管理8、资源和环境的保护 二、申报材料要不要电子文本?1、上报给省旅游局的评分表等材料要电子文本或发邮件;2、申报文本材料除印刷外,请刻几张盘子备用或有电子版。 三、要不要制作创建宣传片?有条件的景区可把创建过程按细则一的八个方面拍成一个5分钟左右的宣传片。创3A景区一般不用。 三、设置电脑触摸屏的要求电脑触摸屏旅游信息查询系统参考内容:1、首页以本市旅游地图为背景,四周显示旅游“六要素”“食、住、行、游、购、娱”提示字样。2、各项设置内容可参考以下项目:食:地方餐饮特色,徽菜名店,特色餐馆,民族餐馆,快餐店;住:五星级宾馆 四星级宾馆,三星级宾馆,二星级宾馆,社会旅馆,家庭旅馆,住宿知识;行:区位交通优势,火车站,长途汽车站,市内公交线路,旅游专线车,区域交通图,出租车服务,旅游车队,观光巴士,航空;游:旅游概况,旅游资源,旅游特色,旅游产业,旅游场所,旅游线路,本市旅游线路,外连旅游线路,景区(点)简介,旅行社,地方节庆活动,旅游常识,旅游投诉;购:商业区分布、主要购物商场或超市,旅游纪念品,购物常识;娱:城市广场、城市公园、歌舞餐厅,主要娱乐场所,地方民情等; 四、游客中心的要求1、设置电脑触摸屏。2、设游客咨询台。3、资料架(本景区宣传品,本市旅游景区宣传资料)。4、摆放本市旅游咨询和投诉电话标志牌,并有投诉受理登记、转办本、游客咨询记录本。5、景区各项工作制度。(1)导游人员名录、照片(姓名、导游证号、级别、语种);(2)导游人员诚信公约;(3)导游服务收费标准;(4)导游人员服务标准;(5)旅游高峰期应急措施、特殊时段安全处置措施;(6)景区游程路线图及价格;(7)明示景区活动节目预告;以上各项管理规章制度、图表必须上墙。6、为游客提供雨伞、轮椅、拐仗、童车等服务用品,备有报刊杂志供游客阅读。7、提供游客休息设施。8、有影视介绍系统。游客中心 五、何为生态停车场?生态停车场指有绿化停车面或绿化隔离线的停车场,停车场应有大型绿色植物可遮挡车辆。 六、旅游厕所的基本要求1、必须是星级或水冲式厕所。2、厕所厕位设置隔板和门,有手纸、男厕设小便器(站位也要分隔)。3、有洗手池和化妆镜,配备毛巾和面巾纸、洗手皂(液)、干手器。4、有残疾人专用厕位,设置无障碍通道。5、厕所公共信息图形符号标识规范清楚。6、厕所卫生清洁、无异味,无秽物。7、有条件的厕所内应有绿色植物和小艺术装饰品。注:没有条件设水冲式厕所的地方应设环保型生态厕所。 七、导游全景图、导览图、景物介绍牌的区别? 导游全景图:要正确标识出主要景点及旅游服务设施的位置,包括各主要景点、游客中心、厕所、出入口、医务室、公用电话、停车场等,并明示咨询、投诉、救援电话。 导览图:指处于景区内交叉路口,标明现在位置及周边景点和服务设施的图示。 景物介绍牌:指某一景观、物品、植物、文物等的详细介绍,一般至少中英文对照。注:景区内出现的各类文字至少有中英文对照。
6. 组织员工外出旅游要做哪些准备 如何制定一份详细的计划表和一些旅游过程中的规章制度。
1、如果是跟旅行抄社出去的话,联系好旅行社,确定路线。
2、确定出行人员,登记号人员联系方式,身份证号码。
3、反馈信息给旅行社,以便旅行社安排车辆。确定时间,导游。
4、确定时间后,发信息或张贴出行时间,注意事项,确保手机充足电,带身份证。
5、备一些晕车药,风油精等旅行药品。
7. 旅游法主要建立和规制了哪些制度
我国现行的旅游法规包括:宪法法律制度、民事法律制度、合同法律制度、消费者权益保护及法律制度、旅行社管理法规制度、导游人员管理法规制度、旅游食宿管理法规...
8. 旅游企业规章制度
旅游企业管理规章制度标准规范化
《旅游管理规章制度全集》
1张
798元
200元
付款方式
《旅游企业成本核算及财务管理全书》
1张
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《旅游企业财务管理制度与成本控制实务手册》图书
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《旅游损害赔偿项目与赔偿金额计算标准及精选案例分析》
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《旅游市场竞争策略分析实施,市场营销最佳方案确定选择与服务技巧实务全书》
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《现代旅行社规范化经营管理制度全集》
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《最新旅游安全事故防范措施与责任认定处理办法实用全书》
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《中华人民共和国旅游区质量等级的划分方法,评定标准与旅游区安全管理》
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《中华人民共和国旅游政策法规与标准规范全集》
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《景点,旅行社服务产品创新开发与服务等级评定实务手册》
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《文明风景旅游区创建评选标准与安全管理实务全书》
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《港口计划项目可行性研究与经济评价手册》
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9. 求旅游公司的规章管理制度
到网络文库里去搜多的很